一、    *采购人名称: ******小学 
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************380
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年10月31日
七、    *验收结果:    
    序号  服务内容  验收数量  验收金额(元)  验收标准规格型号技术标准  验收结果  备注     1  得力 0012 订书钉  50  40.0  得力/deli0012  验收通过       2  者也 ZY312 警示胶带  2  80.0  者也ZY312  验收通过       3  得力 8553 票夹/长尾夹  21  268.8  得力/deli8553  验收通过       4  【运费】  1  0.0    验收通过    
验收报告:   
验收人员名单:   夏应举 
 
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    